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桂林市地震监测中心2025年预算公开说明

2025-05-23 15:35     来源:桂林市应急管理局     作者:桂林市应急管理局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市地震监测中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市地震监测中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表


第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责地震观测信息网络系统的运行维护,负责地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。指导县(市、 区)地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统地震宏观观测网的建设、运行和维护。

(二)负责与地震有关的异常现象调查核实工作。根据地震活动趋势和震害预测结果,提出本区域地震趋势预报意见。

(三)负责防震减灾科普宣传教育工作,开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

(四)协助开展本区域内地震烈度区划成果的应用,做好地震安全性风险评估等技术性工作。

(五)参与地震灾害调查与损失评估,协助做好防范地震次生灾害,提出地震灾区重建防震规划的意见。

(六)成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市地震监测中心设下列内设机构:

(一)防震技术科。负责单位日常运作工作。负责文电、会务、信息、人事、劳资、后勤服务等工作.组织防震减灾科普宣传教育工作;组织地震监测科学研究及成果的推广应用;负责地震烈度区划、地震安全性风险评估等技术性工作;负责震时技术服务保障工作。

(二)监测预警科。负责地震观测信息网络系统的运行维护及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作;指导县(市、区)地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护;组织与地震有关的异常现象调查核实工作提出本区域地震趋势预报意见。

第二部分:桂林市地震监测中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算224.67万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少45.58万元,下降16.87%。收入包括:一般公共预算;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。总收支预算减少的主要原因是1.自治区地震局上级转移支付资金减少2.2024年调出副处级干部1名。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算224.67万元,同比减少45.58万元,下降16.87%,总收入预算减少的主要原因是1.自治区地震局上级转移支付资金减少2.2024年调出副处级干部1名。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算224.67万元,同比减少45.58万元,下降16.87%。其中:基本支出 206.21万元,占支出总预算 91.78%;项目支出18.46万元,占支出总预算8.22%。总支出预算减少的主要原因是1.自治区地震局上级转移支付资金减少;2.2024年调出副处级干部1名。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元,同比减少 5.00万元,下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是根据财政局通知,政府性基金资金改为一般公共预算资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14 万元,同比减少0.02万元,下降10.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元与上年 持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.14万元,同比减少 0.02万元,下降10.00%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,严格遵守中央八项规定,按规定开展公务接待。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算22.13万元,同比减少 2.30万元,下降9.40%机关运行经费减少的主要原因是2024年度调出副处级干部1名。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平。

集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平, 其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平, 其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理涉及市本级项目4个,预算资金18.46万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:

万元)

绩效目标

残疾人保障金

2.20

按照时间节点,按时足额缴纳残保金。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市地震监测中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表 1)

二、部门收入总体情况表(表 2)

三、部门支出总体情况表(表 3)

四、财政拨款收支总体情况表(表 4)

五、一般公共预算支出情况表(表 5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)

七、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表(表 7)

八、政府性基金预算支出情况表(表 8)

九、国有资本经营预算支出表(表 9)

十、政府采购预算表(表 10)

十一、部门预算支出经济分类表(表 11)

十二、政府预算支出经济分类表(表 12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14)

上述报表详见附件。

附件.021003桂林市地震监测中心2025年部门预算公开表.xls

021003桂林市地震监测中心2025年预算公开说明.pdf

021003桂林市地震监测中心2025年预算公开说明.docx

021003桂林市地震监测中心2025年预算公开表.xls





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